全局概况
  • 机构设置
  • 督察内审科

组织实施税收法律法规、部门规章及规范性文件执行情况的监督检查;组织实施财务管理、基本建设项目、大宗物品采购审计和领导干部离任审计、经济责任审计工作;组织落实督察内审规则,组织实施对各业务科室及社保分局、稽查局的专项执法督察和重点执法督察;组织实施对机关各部门、各序列及其工作人员的日常工作职能、经济责任、工作效能和公出效能的审计和评估;组织落实税收执法责任制制度、税收征管质量终身负责制制度、税收执法过错责任追究办法,承担税收执法质量考核评议工作;督察落实税收执法检查结论和各类审计结论;负责内控机制建设工作,组织落实内控机制和管理评价系统的运转实施;对市局党组的重大决策部署和重点工作的推进情况进行跟踪评估、问效。